תוכן עניינים:

Anonim

חברה בערבון מוגבל בדרך כלל אינה משלמת מסים. במקום זאת, החברה מחלקת רווחים בין הבעלים, שכל אחד מהם משלם מס על חלקו בתמורה כהכנסה אישית. טופס K-1 של הבעלים מראה הכנסה LLC שלו עבור השנה, כמו W-2 עושה עבור שכיר עמדה.

LLCs ומסים

הבעלים של LLC יכול לבחור לקבל את מס הכנסה לטפל בחברה כתאגיד, שותפות או - ישות מתעלמת:

  • כשותפות, הרווחים מוקצים בין החברים בסוף כל שנה. רווחים אלה הם חייבים במס. הבעלים מקבלים K-1 המראים את חלקם.
  • אם הבעלים בוחרים לטפל בחברה כתאגיד S, הבעלים מקבלים K-1.
  • כתאגיד C, LLC עצמה משלמת מס על הכנסותיה.
  • אדם אחד LLC מטופל כבעלות הבלעדית - ה- IRS התעלמות את מבנה LLC בזמן המס.

טופס K-1

LLC 'K-1 טופס אומר לך כמה רווח או הפסד שעשית מהחברה השנה. היא מפרטת את החלק שלך של סוגים שונים של הכנסה או הפסד LLC עשוי לקבל, כגון הכנסה עסקית רגילה, הכנסות שכירות, דיבידנדים או תמלוגים. זה גם מפרט את אחוז המניות שלך בהכנסות, הפסדים ההון ואת מצב שלך - חשבון הון - הסכום שהשקעת ב LLC, פחות כסף יש לך נסוגה.

אגף הכנסות

בדרך כלל אתה מחלק את הכנסה LLC כדי לשקף את המוקד שלך בעסק. אם, למשל, אתה תורם 40 אחוז מהון, אתה זכאי 40 אחוז מהרווחים. אם החברה של אדום, אתה יכול לטעון 40 אחוז מההפסד.

כמו כן, ניתן לבצע הקצאות מיוחדות שאינן משקפות את ההשקעה שלך. לדוגמה, אם אתה מעמיד 60 אחוזים של מזומנים, אבל השותפים שלך לנהל את החברה, ההקצאה שלך עשוי להיות פחות מ 60 אחוזים כדי לשקף את ההון העצמי שלהם זיעה. זה יכול להפוך להתחמקות מס, ולכן ה- IRS בוחן בקפידה הקצאות מיוחדות.

הפצות ומסים

K-1 מפרט הפצות - משיכות מהכנסות או מחשבון ההון שלך - שלקחת במהלך שנת המס. הפצות אלה אינן מה שאתה חייב במס. אתה משלם מס על החלק שלך מהכנסות LLC, בין אם תסיר אותו או תשמור אותו בחברה.

באמצעות K-1

ההנחיות של ה- IRS 'K-1 עוזרות לך להעביר את המידע על K-1 לשיבתך האישית. ההכנסות העסקיות הרגילות של LLC, במקרים מסוימים, מופיעות בטופס המס שלך.ההכנסות מהשקעות מועברות ישירות לטופס 1040. רווחי הון או הפסדים מועברים לפי לוח ד '.

מוּמלָץ בחירת העורכים